您当前的位置:网站首页>新闻中心>部门公告>

昌都市工业和信息化局2016年度部门预算

2016-04-02 14:25 来源:西藏昌都外宣办 点击:0

 
昌都市工业和信息化局
2016年度部门预算
 
2016330日
 
目  录
 
第一部分  昌都市工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市工业和信息化局2016年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  市工业和信息化局2016年度部门预算情况说明
 
第一部分
 
昌都市工业和信息化局概况
 
一、主要职能
(一)、贯彻执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全市工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施;推进信息化和工业化融合。
(二)、提出优化工业产业布局、结构的建设;指导协调工业园区(工业开发区)的建设和发展;指导行业质量管理工作;负责工业行业对内招商引资工作。
(三)、监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预警和信息引导;协调解决行业运行中的有关问题并提出建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),上级对口部门用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议;根据规定权限审核、申报工业和信息化固定资产投资项目。
(五)、推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导工业行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任,指导引进先进技术装备的消化创新。
(六)、组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导本行业加强安全生产管理。
(七)、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施,协调解决有关重大问题;承担指导民族手工业发展的职责。
(八)、承担有色、化工(不含炼油、煤制燃油和燃料乙醇)、建材、轻工、民爆、食品、药品等工业的行业管理工作。
(九)、统筹推进全市信息化工作;组织、协调信息化建设中的重大问题,促进各种信息资源的整合;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。
(十)、承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理信息安全重大事件。
(十一)、承担市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
昌都市工业和信息化局2016年度预算公开仅包括单位本级数据,无其它构成单位。

 
 
第二部分
 
昌都市工业和信息化局2016年度预算明细表(点击下载)
(表格见附件5)
 
  
第三部分
 
昌都市工业和信息化局2016年度
预算情况说明
 
 
一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明
2016年财政拨款收入预算经费632.417万元;2016年财政拨款支出预算经费632.417万元。
二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年一般公共预算财政拨款632.417万元,与上年预算数同口径比较增长49%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、工资福利拨款371.2421万元,占总额的58.7%;
2、公用经费拨款79.2857万元,占总额的12.5%;
3、对个人和家庭补助拨款129.3502万元,占总额的20.5%;
4、专项经费52.539万元,占总额的8.3%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)579.878万元;
2、资源勘探信息等支出(类)其它工业和信息产业支出(款)其它支出(项)(专项经费)52.539万元。
三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出579.878万元,其中:
1、工资福利支出371.2421万元,占总额的64%;
2、公用经拨款79.2857万元,占总额的13.7%;
3、对个人和家庭补助129.3502万元,占总额的22.3%。
四、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算22.2万元,其中:
(一)、公务用车运行维护费20.2万元,与上年预算数同口径相比减少5.9%,主要因为上年度预算数包括车辆大修费用。我局公务用车编制4辆,实有3辆。
(二)、公务接待费2万元,与上年预算数同中径相比增加100%,主要因为上年度公务接待费预算为零。
(三)、出国(境)费用0万元,与上年预算数同口径对比增减无变化,主要因为我局无公务出国(境)人员。
五、2016年度收支预算情况总体说明
2016年预算收入632.417万元;2016年预算支出632.417万元。
六、2016年度收入预算情况说明
2016年预算收入632.417万元,其中:财政拨款收入632.417万元。
七、2016年度支出预算情况说明
2016年预算支出632.417万元,其中:基本支出579.878万元;其它支出(专项经费)52.539万元。