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昌都市委宣传部2019年度部门决算

2020-09-29 15:34 编辑:今日西藏昌都 来源:昌都市委宣传部 点击:


 
昌都市委宣传部2019年度部门决算
  
  2020    9    25 日
  
 
目  录
 
第一部分 昌都市委宣传部概况
一、主要职能
二、昌都市委宣传部部门决算单位构成
第二部分  昌都市委宣传部2019年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市委宣传部2019年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
第一部分
 
昌都市委宣传部概况
 
  • 主要职能
昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门,为市委工作机关,正县级,加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算,拥有健全的财务管理机构。
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设,按照市委部署,在自治区党委宣传部的指导下,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育,指导协调编写党员教育材料,组织开展群众思想教育工作。
(五)负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,做好正面宣传昌都工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
(六)贯彻落实新闻出版业的管理政策,管理全市新闻出版行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和数量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版进口等;组织指导协调全市“扫黄打非”工作,防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透;负责市内主要媒体及记者站的监督管理。
(七)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调全市数字新媒体的建设和管理;指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理;协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
(八)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和产生,协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设,负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和实施。
(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调全市重大电影活动。
(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组的日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;跟踪研究境外涉藏舆情,研究制定对外宣传对策和涉藏舆论斗争策略,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作;负责拟订市对外宣传口径,配合做好人权宣传工作。
(十二)贯彻执行关于涉藏外宣工作方针政策,统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传事业发展总体规划;指导对外文化交流工作,协调推动中华文化“走出去”工作;统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门和县(区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(十三)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部;对县(区)委宣传部部长的任免提出意见;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 
(十四)对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导;归口领导昌都报社、市文联、市文化局、市广播电视局、昌都广播电视台,领导和管理市文明办。
(十五)完成市委交办的其他任务。
二、昌都市委宣传部部门决算单位构成
昌都市委宣传部2019年度决算公开包括以下单位数据:
(一)机构改革后,昌都市委宣传部行政编制21个、参照公务员编制12个、全额事业编制13个、工勤6个,合计52个。实有:51人(含3名援藏干部),退休人员11人。厅级1人;县处级干部10人(含援藏3人);科级干部22人;事业管理8人;事业专技4人;工人6人。
公益性岗位及志愿者:我单位公益性岗位3人,志愿3人。
(二)因机构改革之后,昌都市委宣传部加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室,管理2个副处级机构、2个科级机构;其中行政机构1个:市文学艺术界联合会;事业机构3个:市文化市场综合执法支队(参公事业)、市委讲师团(参公事业)、电影公共服务中心。
(三)因机构改革之后,昌都市委宣传部内设科室8个:办公室(办公室分管财务)、理论教育科(政策研究室)、新闻科、出版和版权科(市“扫黄打非”办公室)、宣传教育科(国防教育办公室、市藏语文宣传管理办公室)、文化发展管理科、市文明办综合科、干部科。
(四)机构改革未变动机构:市文学艺术界联合会:文联办公室;市文化市场综合执法支队内设科室:综合科、政策法规监督科、执法科。
(五)2019年昌都市委宣传部共有核编车辆9辆,实有车辆6辆。因我单位地厅级领导划转一辆,现市委宣传部及下辖四个单位实有车辆6辆,其中:原有车辆1辆,2010年由于领导调整经市委、政府同意从市人大划转一辆,2013年中宣部捐赠一辆,2013年财政拨款为文化市场执法支队购置一辆,2016年财政拨款为市委宣传部购置新车一辆,2018年自治区党委宣传部拨款市委宣传部购置一辆中巴车。
 
 
第二部分
 
昌都市委宣传部2019年度决算明细表
(见附件1-7)
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
第三部分
 
昌都市委宣传部2019年度
决算情况说明
 
一、昌都市委宣传部2019年度一般公共预算收支总体情况说明
2019年昌都市委宣传部一般公共预算收入总收入3537.57万元,2019年一般公共预算总支出2053.86万元,年末结转结余资金1483.71万元。同期相比总收支增加了1450.17万元,增加比例69.47%,增加原因:一是因机构改革从广电局划转了项目经费;二是我单位因业务工作需要追加了业务经费。
二、昌都市委宣传部2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年昌都市委宣传部总收入3537.57万元,其中一般公共预算财政拨款收入3487.57万元,政府性基金预算财政拨款50万元。
三、昌都市委宣传部2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年昌都市委宣传部总收入3537.57万元,其中一般公共预算财政拨款收入3487.57万元,政府性基金预算财政拨款50万元, 2019年一般公共预算总支出2053.86万元,年末结转结余资金1483.71万元。
四、昌都市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3537.57万元,其中基本支出1148.3万元,(人员经费939.83万元,公用经费208.47万元);项目支出905.56万元,年末结转结余1483.71万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
     2019年一般公共预算财政拨款支出3537.57万元,其中基本支出1148.3万元,(人员经费939.83万元,公用经费208.47万元);项目支出905.56万元,年末结转结余1483.71万元。
2019年一般公共预算财政拨款支出基本支出中工资福利支出934.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的45.49%;商品和服务支出753.43万元,占一般公共预算财政拨款支出的36.68%;对个人和家庭的补助支出23.12万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.13%。资本性支出16.70万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.08%,项目支出905.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的44.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年一般公共预算财政拨款收入3537.57万元,2019年一般公共预算财政拨款支出2053.86万元, 年末结转结余资金1483.71万元。
1、工资福利支出934.29万元,其中:基本工资217.66万元、津贴补贴402.08万元、奖金0.15万元、伙食补助费21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.53万元、职工基本医疗保险缴费54.08、公务员医疗补助缴费14.67元、其他社会保障缴费6.43万元、住房公积金88.22元、医疗费6.51万元,其他工资福利支出4.46万元。
2、商品和服务支出753.43万元。其中:办公费33.56万元、印刷费0.04万元、手续费0.25万元、水费2.18万元、电费4.01万元、邮电费8.21万元、取暖费2.5万元、差旅费157.4万元、维护费0.006万元、会议费8.22万元、培训费4.66万元、公务接待费6.32万元、专用燃料费0.01万元、劳务费4.33万元、委托业务费434万元、工会经费10.15万元、公务用车运行维护费68.72万元、其他商品和服务支出8.39万元。
3、对个人和家庭的补助支出23.12万元。其中:生活补助13.65万元、医疗费补助2.86万元。
4、项目支出905.56万元。其中:纪念西藏民主改革六十周年主题文艺晚会巡演经费19.25万元、2018年综合考评业务奖金6万元、安全生产工作经费1.93万元、全市宣传部长会议费3.25万元、记者接待专项经费14.91万元、党风廉政建设经费2万元、宣传工作业务经费12.75万元、精神文明建设工作经费13.67万元、康巴卫视驻昌记者站工作经费5万元、文化市场执法工作经费2.43万元、维修维护经费0.26万元、记者节系列活动经费1.81万元、“三大节日”慰问活动经费3.78万元、地级干部后勤保障工作经费9.63万元、外宣办行政业务经费0.97万元、文联业务经费7.56万元、基层党建工作经费5.72万元、网站建设和运行维护费7万元、各类重点专项宣传工作经费10万元、理论教育工作经费15万元、七城同创项目资金149.71万元、“四讲四爱”活动经费41.36万元、创建全国文明城市志愿服务站经费211万元、新中国成立70周年西藏民主改革60周年绘画展览展示活动经费12.92万元、电影公司维修维护经费2.86万元。
5、年末结转结余经费1483.71万元。基本支出结转结余341.12万元,项目支出结转结余1142.59万元。其中:纪念西藏民主改革六十周年主题文艺晚会巡演经费15.05万元、乡镇宣传委员培训班4.04万元、安全生产工作经费0.07万元、全市宣传部长会议经费0.86万元、记者接待专项经费18.92万元、公务车辆保险费1.39万元、讲师团工作费0.08万元、宣传工作业务经费2.25万元、精神文明建设工作经费6.3万元、文化市场执法工作经费7.57万元、维修维护经费1.54万元、记者节系列活动经费4.55万元、“三大节日”慰问活动经费1.02万元、地级干部后勤保障工作经费7.46万元、外宣办行政业务经费4.03万元、文联业务经费2.44万元、基层党建工作经费2.6万元、网站建设和运行维护经费7万元、全市宣传干部培训班经费4.05万元、七城同创项目资金0.29万元、“四讲四爱”活动经费58.64万元、创建全国文明城市志愿服务站经费89万元、新中国成立70周年西藏民主改革60周年绘画展览展示活动经费2.12万元、电影公司车辆维修维护经费0.74万元、“扫黄打非”工作经费6.88万元、安徽人本文明创建系统(七城同创)经费400万元、2019年招商引资奖励扶持经费10万元、新华书店项目经费33.68万元、2018年及2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金50万元、昌都市广播电视电影藏语节目制作中心经费400万元。
五、昌都市委宣传部2019年度“三公”经费预决算情况说明
       昌都市委宣传部2019年“三公”经费情况表
 
 
 
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 84.13 75.04
 
 
1.因公出国(境)费 0 0  
2.公务接待费 7.48 6.32  
3.公务用车经费 76.65 68.72
 
 
其中:(1)公务用车运行维护费 76.65 68.72
 
 
      (2)公务用车购置      
 
昌都市委宣传部2019年“三公”经费预算数84.13万元,决算数75.04万元,其中:因公出国出境经费预算数0元,决算数0元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务接待费预算数7.48万元,决算数6.32万元(国内公务接待批次28个,国内公务接待人次530人),同期相比减少了1.16万元,减少比例15.5%,减少增加原因是2019年我单位严格控制接待的人数、规模、标准,因此与去年相比有所减少。2019年我单位公务用车保有量为6辆,公务车辆运行维护费决算支出数为479568元(公务车运行维护费390000元,公务车辆大修补助费23868元,公务车辆保险费65700元),公务车辆运行维护费增加了132858.42元,同期相比增长比例23.97%,公务车辆运行维护费增加的主要原因:2019年我单位管理了康巴卫视驻昌记者站车辆的维修维护费和机构改革昌都市广播电视局划转电影公司车辆维修维护经费,因此费用支出比去年增多。我部门严格按照相关财务制度控制公务用车经费,严格落实“中央八项规定”,费用控制在预算范围之内。
 六、昌都市委宣传部2018年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计3537.57万元。其中,基本支出1148.30万元,一般行政管理项目支出905.56万元,年末结转结余1483.71万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1、基本支出1148.3万元,一是人员经费939.83万元,其中:基本工资217.66万元、津贴补贴402.08万元、奖金1.5万元、伙食补助费21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.53万元、职工基本医疗保险缴费54.08、公务员医疗补助缴费14.67元、其他社会保障缴费6.43万元、住房公积金88.22元、医疗费6.51万元、其他工资福利支出4.46万元、生活补助2.68万元、医疗费补助2.86万元;二是公用经费208.48万元。其中:办公费6.77万元、手续费0.25万元、水费2.18万元、电费4万元、邮电费3.75万元、取暖费2.5万元、差旅费113.17万元、公务接待费1.76万元、委托业务费0.13万元、工会经费10.15万元、公务用车运行维护费55.11万元、其他商品和服务支出3.86万元,办公设备购置4.86万元。
2、一般行政管理项目支出905.56万元。其中:办公费26.79万元、印刷费0.36万元、电费0.02万元、邮电费4.45万元、差旅费44.23万元、维护费0.06万元、会议费8.22万元、培训费4.66万元、公务接待费4.56万元、专用燃料费0.13万元、劳务费4.33万元、委托业务费433.86万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他商品和服务支出4.53万元、生活补助10.97万元、奖励金6.61万元、房屋建筑物构筑物326.32万元、办公设备购置11.84万元。 
六、昌都市委宣传部2019年度政府采购情况说明
2019年我单位不存在政府采购情况。
七、昌都市委宣传部2019年度国有资产占用情况说明
2019年我单位存在国有资产占用情况,占用资产共计900.56万元。其中:专用设备1件,金额720元,占固定资产总额0.007%;通用设备414件,金额为590.18万元,占固定资产总额65.53%(其中:含公务车辆6辆,金额为389.85万元,占通用设备66.06%,);办公家具583件,金额为51.22万元,占固定资产总额5.7%,土地、房屋及构筑物1026.83平方米,金额259.08万元,占固定资产总额28.77%
八、昌都市委宣传部2019年度重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明
2019年我部绩效目标项目共有36项,资金总额为20481426.91元,决算支出总金额为9055563.53元,已开展业务工作有28项,完成率为44.21%,具体情况如下:
(一)乡镇宣传委员培训经费:年初经费预算40400元,决算支出0元,完成率为0%。2019年我部开展了昌都市乡镇宣传委员培训班,累计400余名干部群众参加培训,开展此项活动我部协调昌都市委党校场所开展,费用由党校承担,因此未支付相关费用,进一步提升各乡镇宣传委员的政治素养、理论水平、工作能力,增强各乡镇宣传委员的岗位意识和角色职责,切实做好乡镇宣传工作。
(二)安全生产工作经费:年初经费预算20000元,决算支出20000元,完成率为100%。2019年我部开展了责任片区和部机关干部职工交通行驶方面的安全宣传,进一步提升安全意识和维护社会稳定的意识。
(三)全市宣传部长会议费:年初经费预算41100元,决算支出32541元,完成率为79.18%。2019年按照自治区的要求,经市委同意,我部召开了全市宣传部长会议,推动全市宣传思想工作、意识形态工作更好的为市委、市政府中心工作服务。
(四)记者接待专项经费:年初经费预算338320元,决算支出149121元,完成率为44.08%。2019年我部接待中央媒体、区内外媒体到昌开展纪念西藏民主改革60年级决战决胜脱贫攻坚大型采访组的宣传报道,第五届三江茶马艺术节到昌的媒体记者宣传报道,进一步宣传昌都经济社会发展取得的巨大成就,扩大了昌都知名度。
(五)党风廉政建设经费:年初经费预算20000元,决算支出20000元,完成率为100%。通过开展专题会议学习党风廉政建设,让党员干部职工牢固树立久久为功的观念,深入贯彻执行中央八项规定精神和自治区党委“约法十章”、“九项要求“,不断巩固和扩大党的群众教育实践活动成果,进一步解决“四风”、“两问题”、“一薄弱”和服务联系群众“最后一公里”问题。使广大党员真正成为践行宗旨的先锋。
( 六 )公务车辆保险费:年初经费预算71414.07元,决算支出57473.51元,完成率为80.5%。通过缴纳车辆保险费,车辆发生保险范围内的事故,通过保险公司理赔,最大限度减少单位的经济损失,降低交通事故和自然灾害对车辆和人员的损害,极大程度上减轻了事故的损失程度。
(七)讲师团工作经费:年初经费预算90000元,决算支出90000元,完成率为100%。通过组织专职宣讲员深入基层一线开展巡回宣讲,实现市、县、乡、村、寺庙五级宣讲全覆盖。全年累计开展宣讲5万余场次,受众达95万余人次,使广大基层干部群众运用党的最新理论和决策部署提升自身素养,提高工作能力。
(八)文化市场执法工作经费:年初经费预算100000元,决算支出24325元,完成率为24%。文化市场执法支队下发了《“扫黄打非”工作举报奖励办法》,公布了举报电话、传真、邮箱、信件受理地址,进一步拓宽了扫黄打非线索渠道和信息来源。全年共出动执法人员3675人次,检查各类文化市场经营场所2632家次,收缴非法出版物27件,删除违禁歌曲25首,没收盗版光碟20张,收缴有害读物84本,发现安全隐患12处,现场整改24家,限期整改5家,立案调查2起,使昌都市文化市场得到进一步净化并安全、健康发展。
(九)康巴卫视驻昌记者站工作经费:年初经费预算50000元,决算支出50000元,完成率为100%。为做好昌都市对外宣传,大力推介昌都,提高昌都的美誉度和影响力,2019年康巴卫视昌都记者站紧紧围绕昌都市委、市人民政府的中心工作,坚持正确的舆论导向,积极宣传昌都的发展成果、提高昌都的知名度、营造了良好的舆论氛围、深入各县(区)拍摄制作5集系列报道,全面推广蓝天圣洁产业宣传。加强对昌都各项工作的宣传深度,积极提高昌都蓝天圣洁产业的宣传影响力。
(十)精神文明建设工作经费:年初经费预算200000元,决算支出136660元,完成率为68.3%。通过开展创建全国文明城市建设、社会主义核心价值观一些列的活动、广泛开展“五下乡”活动等,进一步培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”公民,提高民族素质,提高全市人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会整体文明程度,淡化宗教消极影响、筑牢反分裂促稳定的坚实基础,为推进昌都长足发展和长治久安、再创新辉煌提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。
(十一)宣传工作业务经费:年初经费预算150000元,决算支出127540.50元,完成率为85.03%。通过开展“感恩共昌党 奋进新时代”西藏百万农奴解放纪念馆的参观活动,策划组织“纳西民族乡纳西村-硕果累累”喜迎新中国成立70周年大型采访活动,宣传报道有影响力的新闻,从而达到鼓舞士气、凝聚力量、弘扬主旋律的目的。
(十二)综合治理工作经费:年初经费预算20000元,决算支出20000元,完成率为100%。通过制作综治维稳文化展板、网络安全等宣传,加强和创新社会治理,深入开展反分裂斗争。
(十三)外宣办行政业务经费:年初经费预算50000元,决算支出9697元,完成率为19.4%。通过开展新闻发布会,对外宣传工作达到中央、自治区宣传工作要求,深入开展宣传工作,提升昌都市名誉度和美誉度。
(十四)地级干部后勤保障工作经费:年初经费预算170960元,决算支出96327元,完成率为56.3%。保障了我部地级领导干部办公室及周转房设备的更新维护,保障地级领导干部的健康状况和需要,保障地级领导干部日常工作需要,进一步提高服务水平,规范服务工作,完善服务机制。
(十五)“三大节日”慰问活动经费:年初经费预算48000元,决算支出37800元,完成率为78.7%。2019年我部干部科累计慰问56人次及5家单位。建立“暖心台帐”,每季度联系退休干部一次。通过开展“三大节日”的慰问,让宣传文化战线工作者充分体现党和政府的关怀和尊重,感受到温暖。
(十六)记者节系列活动经费:年初经费预算63600元,决算支出18147元,完成率为28.5%。通过每年11月8日为记者节开展活动,给予新闻媒体从业者激励措施,进一步激发新闻从业者的创造力、凝聚力,为昌都经济社会跨越式发展和长治久安营造良好舆论氛围。
(十七)维修维护费:年初经费预算18000元,决算支出1900元,完成率为10.6%。确保幸福小区房屋资产的维修、维护,能够保障活动中心开展活动业务。
(十八)理论教育工作经费:年初经费预算150000元,决算支出150000元,完成率为100%。各级党委(党组)自觉把意识形态工作与业务工作同部署、同落实,召开意识形态专题会议80余次。进一步巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态
(十九)各类重点专项宣传工作经费:年初经费预算100000元,决算支出100000元,完成率为100%。重大时间节点,宣传教育活动,反映我市经济社会发展所取得的巨大成就,系统展示党的十八大以来昌都各项事业蓬勃发展的欣欣向荣景象,进一步唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、人民军队好、各族人民好的主旋律。
(二十)网站建设和运行维护费:年初经费预算140000元,决算支出70000元,完成率为50%。今日西藏昌都外宣网站的建设和管理反映了昌都的巨大变化,全方位、多角度、全面的反应昌都所发生的变化,达到突出昌都特色,突出康巴风情,以提高网站的知名度及影响力的目标。
(二十一)全市宣传干部培训经费:年初经费预算40500元,决算支出0元,完成率为0%。此项工作因业务工作繁忙,未及时开展。
(二十二)基层党建工作经费:年初经费预算83190.56元,决算支出57188.98元,完成率为68.7%。通过开展“主题党日活动”,党员教育活动,推动全面从严治党向基层延伸,不断提高基层组织的战斗力、凝聚力、号召力和执行力,巩固和夯实党在昌都的执政基础和群众基础。
(二十三)文联业务经费:年初经费预算100000元,决算支出76982.8元,完成率为76.98%。通过开展到各县(区)采访、采风活动,促进文联协会间的文化交流,争昌都文艺事业能够取得新发展。
(二十四)“四讲四爱”活动经费:年初经费预算1000000元,决算支出413610.5元,完成率为41.36%。通过深化开展“四讲四爱”教育实践活动,努力达到核心意识更加坚定,思想认识更加统一,民族团结更加和睦,长治久安更加牢固,小康根基更加厚实,保护生态更加自觉,基层基础更加坚实,社会风尚更加文明,宗教与社会主义更加适应,接班人队伍更加纯洁。
(二十五)扫黄打非工作经费:机构改革转入年初经费预算86537.28元,决算支出17721元,完成率为20.5%。结合三大考试、开学前等重要时间节点,深入开展“清源·固边2019”、“护苗2019”、“秋风2019”、“净网2019”四个专项行动,重点针对市区及各县各大书屋、音像制品店、经书佛器店、网吧、歌舞娱乐场所等地,大力清查宣扬淫秽色情、暴力、恐怖迷信等围绕打击政治性非法出版物、有害信息及非法宗教出版物,打击“藏独”反动出版物、反宣品及有害信息,清除淫秽色情出版物及有害信息。
(二十六)电影公司车辆维修维护经费:机构改革转入年初经费预算36000元,决算支出28624.14元,完成率为79.51%。确保了电影公车车辆的维修维护,为电影公司工作的开展提供了保障。
(二十七)2019年招商引资奖励扶持金:年初经费预算100000元,决算支出0元,完成率为0%。此项经费未支出。
(二十八)庆祝新中国成立70周年、纪念西藏民主改革60周年书法绘画摄影比赛展览展示活动经费:年初经费预算150380元,决算支出127038.6元,完成率为84.5%。通过开展展览展示活动,达到了致力于发展昌都民间的优秀传统文化,加强民间文艺团体和民间艺人的广泛联系。
(二十九)七城同创资金:年初经费预算1500000元,决算支出1497080.5元,完成率为99.8%。按照市委、市府关于创建全国文明城市的部署要求,努力营造全城动员、人人参与的浓厚氛围,提升创建全国文明城市的知晓率、支持率、参与率和满意率,把创建工作引向深入,推动我市创建全国文明城市目标早日实现,努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、团结美丽、人民满意的文明昌都。
(三十)西藏民主改革60周年主题歌舞晚会巡演共产党来了苦变甜活动经费:年初经费预算343025元,决算支出192536元,完成率为56.13%。 通过开展巡演活动,向群众展现了喜闻乐见的文艺节目,丰富了昌都广大群众的精神生活。
(三十一)市委宣传部2018年综合考评奖金:年初经费预算60000元,决算支出60000元,完成率为100%。为保障我部业务工作更好的开展,用于各业务科室办公经费。
(三十二)七城同创安徽人本文明创建动态管理经费:年初经费预算4000000元,决算支出0元,完成率为0%。按照市委、市府关于创建全国文明城市的部署要求,努力营造全城动员、人人参与的浓厚氛围,提升创建全国文明城市的知晓率、支持率、参与率和满意率,把创建工作引向深入,推动我市创建全国文明城市目标早日实现,努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、团结美丽、人民满意的文明昌都。
(三十三)创建全国文明城市志愿服务站经费:年初经费预算3000000元,决算支出2110000元,完成率为70.3%。创建全国文明城市志愿服务站的建设,以服务群众,构建美好家园为宗旨,倡导社会志愿服务理念,大力开展志愿服务活动,发展壮大志愿者队伍,健全志愿服务站点工作体系及运行机制,推进志愿服务工作有序、有效开展,完成了对创建城区所辖乡镇以及社区居委会、村委会、市级、区级政务服务中心、城市规划馆、图书馆、博物馆、解委会、科技馆、青少年活动中心、医院、机场、长途汽车站、景区景点的志愿服务站点和志愿服务总站建设,能够正常提供服务。
(三十四)新华书店项目款:年初经费预算3600000元,决算支出3263249元,完成率为90.6%。按照财务相关程序拨款项目款项,确保了新华书店项目的顺利实施。
(三十五)昌都市广播电视电影藏语节目制作中心工程投资款:年初经费预算4000000元,决算支出0元,完成率为0%。此笔经费还未支付。
(三十六)2018年及2019年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金:年初经费预算500000元,决算支出0元,完成率为0%。此笔经费还未支付。
 
 
第四部分
 
名词解释
 
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等                                                                      支出。
    五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附件:2019年决算公开导出数据(点击下载)
 

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